登出稅務登記清稅申請審核表
編號: 滬國(地)稅 注字 第 號
納稅人名稱 |
上海xx有限公司 |
登記註冊類型 |
例:有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||
稅務登記號 |
310xxxxxxxxxxxx |
電腦編碼 |
xxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||
聯繫地址 |
xx區xx路xx號 |
聯繫電話 |
6xxxxxxx |
上級主管部門 |
第x稅務所 | ||||||||||||||||||||
登出登記原因 |
解散( )、破産( )、撤銷( )、歇業( )、戶管遷移( )、吊銷營業執照( )、其他( ) | ||||||||||||||||||||||||
年( 月至 月)清稅情況 |
增值稅 |
一般納稅人 |
期初未抵扣數: |
銷售額(17%稅率): |
銷售額(13%稅率): | ||||||||||||||||||||
銷項稅額: |
出口退稅: |
進項稅額轉出: |
轉出多交: | ||||||||||||||||||||||
進項稅額: |
已交稅金: |
轉出未交: |
期末未抵扣數: | ||||||||||||||||||||||
年初未交數: |
本期轉入數: |
本期已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
小規模納稅人 |
銷售額(3%徵收率): |
銷售額(3%徵收率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交數: |
應交數: |
已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
營業稅 |
應稅收入( %稅率): |
應稅收入( %稅率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交數: |
應交數: |
已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
消費稅 |
應稅收入( %稅率): |
應稅收入( %稅率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交數: |
應交數: |
已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
企業所得稅 |
利潤總額: |
調整後應納稅所得額: |
應納所得稅額: | ||||||||||||||||||||||
期初未交數: |
應交數: |
已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
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年( 月至 月)清稅情況 |
增值稅 |
一般納稅人 |
期初未抵扣數: |
銷售額(17%稅率): |
銷售額(13%稅率): | ||||||||||||||||||||
銷項稅額: |
出口退稅: |
進項稅額轉出: |
轉出多交: | ||||||||||||||||||||||
進項稅額: |
已交稅金: |
轉出未交: |
期末未抵扣數: | ||||||||||||||||||||||
年初未交數: |
本期轉入數: |
本期已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
小規模納稅人 |
銷售額(3%徵收率): |
銷售額(3%徵收率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交數: |
應交數: |
已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
營業稅 |
應稅收入( %稅率): |
應稅收入( %稅率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交數: |
應交數: |
已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
消費稅 |
應稅收入( %稅率): |
應稅收入( %稅率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交數: |
應交數: |
已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
企業所得稅 |
利潤總額: |
調整後應納稅所得額: |
應納所得稅額: | ||||||||||||||||||||||
期初未交數: |
應交數: |
已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
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年( 月至 月)清稅情況 |
增值稅 |
一般納稅人 |
期初未抵扣數: |
銷售額(17%稅率): |
銷售額(13%稅率): | ||||||||||||||||||||
銷項稅額: |
出口退稅: |
進項稅額轉出: |
轉出多交: | ||||||||||||||||||||||
進項稅額: |
已交稅金: |
轉出未交: |
期末未抵扣數: | ||||||||||||||||||||||
年初未交數: |
本期轉入數: |
本期已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
小規模納稅人 |
銷售額(3%徵收率): |
銷售額(3%徵收率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交數: |
應交數: |
已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
營業稅 |
應稅收入( %稅率): |
應稅收入( %稅率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交數: |
應交數: |
已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
消費稅 |
應稅收入( %稅率): |
應稅收入( %稅率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交數: |
應交數: |
已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
企業所得稅 |
利潤總額: |
調整後應納稅所得額: |
應納所得稅額: | ||||||||||||||||||||||
期初未交數: |
應交數: |
已交數: |
期末未交數: | ||||||||||||||||||||||
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歷年欠稅情況 |
稅種 |
金額 |
限繳日期 |
稅種 |
金額 |
限繳日期 |
稅種 |
金額 |
限繳日期 |
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其他資産清理情況 |
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申請單位經辦人: (簽字或蓋章) 李XX 2xxx年x月x日 |
申請單位法人代表或負責人: (簽字或蓋章) 張XX (單位公章) 2xxx年x月x日 |
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以下項目由稅務機關填寫 |
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稅務機關審核意見: □1、應繳稅款已結清。 □2、稅款尚未結清,應補(退)繳各類稅款情況如下: □3、遷移的增值稅一般納稅人的期末未抵扣數: □4、其他情況説明: 審核人 年 月 日 |
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清稅審核(檢查)部門意見 (負責人簽字或蓋章) (部門蓋章) 年 月 日 |
主管科室意見 (經辦人、負責人簽字或蓋章) (部門蓋章) 年 月 日 |
分局、縣局意見 (蓋章) 年 月 日 |
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填表説明:
1、本表一式四份,主管稅務機關簽署意見後,一份退回納稅人,三份留存主管稅務機關。
2、清稅情況表中,期初未抵扣數、期末未抵扣數要用負號填寫,年初未交數、本期轉入數、期末未交數、期初未交數多交數以負號填寫。清稅、欠稅情況在本表中不夠填列的,可另附表説明。