上海市地方稅務局主要職能
上海市地方稅務局主要職能包括:
1.貫徹執行國家有關地方稅收工作的法律、法規、規章和方針、政策;參與起草稅收地方性法規、規章草案及實施細則,並組織實施有關地方性法規、規章及實施細則。
2.根據國家稅務總局和市政府確定的預算收入指標,負責本市稅收收入預測和編制本市地方稅收中長期規劃,並組織實施;負責地方稅收計劃的編制和執行;負責向市財政局提供稅收計劃、規劃和執行等情況。
3.負責國家規定和市政府確定徵收的各種稅費的徵收管理;對有關法律、法規和規章在執行過程中的徵管和地方稅收政策一般性問題進行解釋,事後向市財政局備案。
4.參與本市涉及稅收的重大經濟政策的調查研究,提出地方稅收政策改革建議,並與市財政局共同上報;制定貫徹落實地方稅收政策的措施。
5.組織實施地方稅收徵收管理體制改革,制定和監督執行稅收業務、徵收管理制度,監督檢查稅收法律法規、政策的貫徹執行情況。
6.貫徹落實國家納稅服務管理制度,負責規劃和組織實施本市納稅服務體系建設,規範納稅服務行為,監督執行納稅人權益保障制度,保護納稅人合法權益,履行提供便捷、優質、高效的納稅服務義務,組織、指導稅法宣傳、稅收政策諮詢。
7.貫徹落實國家有關稅收資訊化制度,擬訂本市稅收管理資訊化建設中長期規劃,貫徹落實國家金稅工程建設。
8.對全市地稅系統實行垂直管理,負責全市地稅系統的幹部管理、人員編制、經費開支,負責地稅系統的思想政治教育、培訓和精神文明建設工作;監督檢查本市各級地方稅務機關及其工作人員貫徹執行地稅法律、法規、方針、政策的情況。
9.負責有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
2016年上海市地方稅務局預算編制説明
上海市地方稅務局部門預算是包括上海市地方稅務局本部以及下屬29家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位25家,事業單位5家。2016年,上海市地方稅務局部門預算支出總額為362,760萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算239,179萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出125,014萬元;項目支出114,164萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“一般公共服務支出”科目228,546萬元,主要用於人員經費、公用經費等基本支出,稅務部門支付的代扣代繳、代收代繳和委託代徵稅款手續費、發票印製、稅務辦案、稅務宣傳、協稅護稅、資訊化建設等稅收徵管方面的項目支出。
2.“社會保障和就業支出”科目485萬元,主要用於機關事業單位退休人員活動經費等支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”科目5,634萬元,主要用於繳納在職人員醫療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目4,514萬元,主要用於繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務收支預算總表
編制部門:上海市地方稅務局 |
單位:元 | ||
本年收入 |
本年支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、財政撥款收入 |
2,391,786,834 |
一、一般公共服務支出 |
3,521,090,166 |
1. 一般公共預算資金 |
2,391,786,834 |
二、社會保障和就業支出 |
4,963,176 |
2. 政府性基金 |
三、醫療衛生與計劃生育支出 |
56,380,524 | |
二、事業收入 |
四、住房保障支出 |
45,164,064 | |
三、事業單位經營收入 |
|||
四、其他收入 |
1,235,811,096 |
||
收入總計 |
3,627,597,930 |
支出總計 |
3,627,597,930 |
2016年部門財政撥款收支預算總表
編制部門:上海市地方稅務局 |
單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 |
本年財政撥款支出 | ||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 |
2,391,786,834 |
一、一般公共服務支出 |
2,285,461,258 |
2,285,461,258 |
|
二、政府性基金 |
二、國防支出 |
||||
三、公共安全支出 |
|||||
四、教育支出 |
|||||
五、科學技術支出 |
|||||
六、文化體育與傳媒支出 |
|||||
七、社會保障和就業支出 |
4,852,820 |
4,852,820 |
|||
八、醫療衛生與計劃生育支出 |
56,336,520 |
56,336,520 |
|||
九、節能環保支出 |
|||||
十、城鄉社區支出 |
|||||
十一、農林水支出 |
|||||
十二、交通運輸支出 |
|||||
十三、資源勘探資訊等支出 |
|||||
十四、商業服務業等支出 |
|||||
十五、金融支出 |
|||||
十六、國土海洋氣象等支出 |
|||||
十七、住房保障支出 |
45,136,236 |
45,136,236 |
|||
十八、糧油物資儲備支出 |
|||||
十九、其他支出 |
|||||
收入總計 |
2,391,786,834 |
支出總計 |
2,391,786,834 |
2,391,786,834 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門:上海市地方稅務局 |
單位:元 | |||||
項目 |
一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
類 |
款 |
項 | ||||
201 |
一般公共服務支出 |
2,285,461,258 |
1,148,314,523 |
1,137,146,735 | ||
201 |
07 |
稅收事務 |
2,285,461,258 |
1,148,314,523 |
1,137,146,735 | |
201 |
07 |
01 |
行政運作 |
1,126,841,535 |
1,122,449,135 |
4,392,400 |
201 |
07 |
02 |
一般行政管理事務 |
133,394,077 |
133,394,077 | |
201 |
07 |
04 |
稅務辦案 |
7,500,000 |
7,500,000 | |
201 |
07 |
05 |
稅務登記證及發票管理 |
70,373,600 |
70,373,600 | |
201 |
07 |
06 |
代扣代收代徵稅款手續費 |
790,657,825 |
790,657,825 | |
201 |
07 |
07 |
稅務宣傳 |
29,427,900 |
29,427,900 | |
201 |
07 |
08 |
協稅護稅 |
84,340,473 |
84,340,473 | |
201 |
07 |
09 |
資訊化建設 |
3,442,120 |
3,442,120 | |
201 |
07 |
50 |
事業運作 |
36,856,888 |
25,865,388 |
10,991,500 |
201 |
07 |
99 |
其他稅收事務支出 |
2,626,840 |
2,626,840 | |
208 |
社會保障和就業支出 |
4,852,820 |
368,580 |
4,484,240 | ||
208 |
05 |
行政事業單位離退休 |
4,852,820 |
368,580 |
4,484,240 | |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
343,800 |
343,800 |
|
208 |
05 |
02 |
事業單位離退休 |
24,780 |
24,780 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業單位離退休支出 |
4,484,240 |
4,484,240 | |
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
56,336,520 |
56,324,520 |
12,000 | ||
210 |
05 |
醫療保障 |
56,324,520 |
56,324,520 |
||
210 |
05 |
01 |
行政單位醫療 |
55,098,420 |
55,098,420 |
|
210 |
05 |
02 |
事業單位醫療 |
1,226,100 |
1,226,100 |
|
210 |
99 |
其他醫療衛生與計劃生育支出 |
12,000 |
12,000 | ||
210 |
99 |
01 |
其他醫療衛生支出 |
12,000 |
12,000 | |
221 |
住房保障支出 |
45,136,236 |
45,136,236 |
|||
221 |
02 |
住房改革支出 |
45,136,236 |
45,136,236 |
||
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
45,136,236 |
45,136,236 |
|
合計 |
2,391,786,834 |
1,250,143,859 |
1,141,642,975 |
2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
編制部門:上海市地方稅務局 |
單位:元 | ||||
項目 |
一般公共預算基本支出 | ||||
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 | |
類 |
款 | ||||
301 |
工資福利支出 |
765,531,269 |
765,531,269 |
||
301 |
01 |
基本工資 |
134,515,644 |
134,515,644 |
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
454,297,996 |
454,297,996 |
|
301 |
03 |
獎金 |
10,798,501 |
10,798,501 |
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
160,207,128 |
160,207,128 |
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
5,712,000 |
5,712,000 |
|
302 |
商品和服務支出 |
411,699,874 |
411,699,874 | ||
302 |
01 |
辦公費 |
18,045,548 |
18,045,548 | |
302 |
02 |
印刷費 |
3,201,680 |
3,201,680 | |
302 |
03 |
諮詢費 |
140,000 |
140,000 | |
302 |
04 |
手續費 |
47,000 |
47,000 | |
302 |
05 |
水費 |
3,219,400 |
3,219,400 | |
302 |
06 |
電費 |
11,405,402 |
11,405,402 | |
302 |
07 |
郵電費 |
7,925,520 |
7,925,520 | |
302 |
09 |
物業管理費 |
87,099,584 |
87,099,584 | |
302 |
11 |
差旅費 |
3,494,500 |
3,494,500 | |
302 |
12 |
因公出國(境)費用 |
3,040,000 |
3,040,000 | |
302 |
13 |
維修(護)費 |
14,064,400 |
14,064,400 | |
302 |
14 |
租賃費 |
29,781,675 |
29,781,675 | |
302 |
15 |
會議費 |
1,008,341 |
1,008,341 | |
302 |
16 |
培訓費 |
9,219,200 |
9,219,200 | |
302 |
17 |
公務接待費 |
1,278,050 |
1,278,050 | |
302 |
26 |
勞務費 |
26,269,354 |
26,269,354 | |
302 |
28 |
工會經費 |
11,841,722 |
11,841,722 | |
302 |
29 |
福利費 |
13,522,450 |
13,522,450 | |
302 |
31 |
公務用車運作維護費 |
13,750,490 |
13,750,490 | |
302 |
39 |
其他交通費用 |
135,488,260 |
135,488,260 | |
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
17,857,298 |
17,857,298 | |
303 |
對個人和家庭的補助 |
45,504,816 |
45,504,816 |
||
303 |
01 |
離休費 |
363,180 |
363,180 |
|
303 |
02 |
退休費 |
5,400 |
5,400 |
|
303 |
11 |
住房公積金 |
45,136,236 |
45,136,236 |
|
310 |
其他資本性支出 |
27,407,900 |
27,407,900 | ||
310 |
02 |
辦公設備購置 |
27,025,900 |
27,025,900 | |
310 |
99 |
其他資本性支出 |
382,000 |
382,000 | |
合計 |
1,250,143,859 |
811,036,085 |
439,107,774 |